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PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 2008 TENIENTE ALCALDE DE GESTIÓN MUNICIPAL SARA ALVARO BLAT
Con respecto a su escrito de referencia CONTESTACIONES AVV CAMPAMENTO de fecha 10 de enero de 2008, recibido en mayo de 2008, en respuesta a tres nuestros con referencia AVANCE DE PRESPUESTOS 2008 INGRESOS, AVANCE DE PRESUPUESTOS 2008 GASTOS y AVANCE DE PRESUPUESTOS 2008 INVERSIONES, de fecha 12 de diciembre de 2007, significarle lo siguiente: 1.- Del escrito AVANCE DE PRESUPUESTOS 2008 INGRESOS, no se ha contestado nada:
Como precisamente, puntos del mismo son ahora de actualizad informativa, consideramos que existe una subida de impuestos excesiva para este año, como ya le manifestábamos en el escrito de diciembre antes de que se aprobaran los presupuestos. Aunque el 63 % de esa subida corresponde al sector empresarial, creemos que se debería haber bajado la excesiva carga fiscal que tiene que soportar el vecino de a pie y nos gustaría que nos explicase si la subida de impuestos directos se va a producir en años venideros, (el presupuesto del 2009 se está confeccionando, según nos consta), detallando, si es posible los que afecten a los vecinos.
2.- Sobre la contestación de la función 4120 nos surge una pregunta al decir que se siguen manteniendo los alquileres de los locales del antiguo Consultorio de La Canyada. Actualmente el local está ocupado por una institución no municipal, ¿Seguimos pagando el local los paterneros, no se puede traspasar el mismo a dicha institución?
3.- Dentro de la función anterior, nos contesta que el nuevo gasto anual de 111.600 euros es para contratar con una empresa el servicio de conductores de la nueva ambulancia municipal. Este servicio no se ha contratado todavía, pero consideramos excesivo el gasto, si hace falta contratar a 4 conductores en el supuesto que el turno fuera de 24 horas, supondría pagar por cada uno de ellos 27.900 euros anuales por ocho horas de trabajo. ¿No saldría más rentable contratar temporalmente a personas en paro directamente y llevar la gestión desde la Concejalía de Servicios? ¿Cómo y cuando, exactamente, se va a prestar ese servicio?
4.- Indica que los gastos de la Falla Municipal están incluidos en los presupuestos del 2008. Aunque todavía estamos esperando respuesta de los gastos falleros solicitados a la Concejalía de Cultura, según nos indicó el Alcalde en una reunión se había cubierto la totalidad de los mismos por empresas patrocinadoras. ¿A qué se va a dedicar ese dinero?
5.- No ha contestado a nuestra pregunta-queja sobre la desigualdad que se produce con otras entidades del municipio al otorgar grandes cantidades de dinero de los paterneros a entidades festivas que se podría emplear para otros fines más necesarios. Le volvemos a pasar el estudio.
En espera de su contestación, aprovechamos la ocasión para saludarle
AVANCE DE LOS PRESUPUESTOS 2008 DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA CONTESTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2008
PERSONAL
1- En relación a la subida de 1.737.289 € en el Capitulo 1 (Personal), el incremento se debe a determinados factores a saber:
- Incremento de 3% de la masa salarial, por el incremento de salarios.. - Consignación de plazas de nueva creación, destacando entre ellos 14 policías - Previsión de negociación del convenio en vigor
~ Si se pregunta si parte del incremento del capitulo 1, se debe al aumento de asesores, en 2008 no se ha producido ningún incremento , ,significándole que el incremento presupuestario se debe a qué en el presupuesto de 2007, el personal de confianza al entrar a mitad de año sé consignó media anualidad y en 2008, se ha consignado la anualidad completa como es normal.
~ la pregunta de sí se ha contratado personal interino por alguna causa, la contestación es que continuamente se contrata personal interino por existir vacantes en el organigrama de personal del Ayuntamiento, bien por jubilaciones o por no estar cubierta aun en propiedad las plazas.
4-La secciones que gestionan los expedientes de la Tasa de basuras, son las secciones de Rentas y Recaudación, y sí se hace necesario dotarlas de más personal, así se hará.
GASTOS CORRIENTES
5-la pregunta sobre la Partidas de estudios y planificación , debemos decir qué se crearon como prudencia económica como partidas de ahorro, pasando a resultas de la liquidación del presupuesto de 2007. En cuanto a 2008, han sido eliminadas.
6-Cooperación: A esta partida de 6.000 €, irán imputadas los proyectos que se lleven a cargo con entidades para la realización de alguna actividad, ya sea puntual o estable.
7-Función 4120: Este incremento se debe a la previsión de aumento de algún consultorio médico auxiliar, con carácter provisional, como el de Valterna..manteniendose el alquiler de los locales de la C/30 en La Cañada.
8-El nuevo servicio que esta planteado en la funcion 4120, es la contratación con una empresa, la prestación del servicio de conductores para la nueva ambulancia municipal
9-Función 4121: Aquí se contemplan dos contratos , por una parte el programa termal y por otra parte la contratación de una empresa para tratamiento de desinfecciones y desinsectaciones.
10-Función 4410: Abastecimiento de agua : el mantenimiento de alcantarillado tal como su nombre indica son los gastos para que la red se mantenga en buen estado y en cuanto al canón de saneamiento básicamente es la cuota que pagamos a la Confederación Hidrográfica del Jucar por el vertido de aguas residuales.
El motivo de la desaparición de ambas partidas es por que los costes de las mismas serán asumidas por la empresa aguas de Paterna.
11-Ferias y Promociones municipales : Es la que va a gestionar entre otras “ Fitur”, Mercado de asociaciones de Juventud, La Feria de comercio, La Feria de Asociaciones de Servicios Sociales
12-Fiestas: Es evidente que la Partida de Fiestas se ha incrementado año tras año, pero lo cierto es que la participación y asistencia de los ciudadanos también ha aumentado. En cuanto a los gastos derivados de la Falla municipal, están contemplados en el presupuesto del Ayuntamiento, sin, perjuicio de posibles esponsorizaciones o patrocinadores que colaboren en sufragar el gasto.
13- Turismo: Aquí se han agrupado por optimización organizativa del Ayuntamiento, la mayoría de los viajes que cada área desarrollaba de forma aislada, destacando los de la 3ª Edad, Juventud. .y en cuanto al resto de administraciones, todos los Ayuntamientos tienen su propios viajes ampliando la oferta que realizan otras administraciones.
INVERSIONES
14-Biblioteca Campamento: Son Obras de Saneado de instalaciones, reparación de humedades, etc., al tratarse de un edificio antiguo.
15-En está primera fase se incluyen pequeñas obras para fomentar el uso y disfrute del parque, con colocación de mesas de pic-nic y juegos varios, creación de áreas de esparcimiento , pista de petanca, juegos infantiles, etc. En cuanto al resto de actuaciones a realizar en el Parque sé irán definiendo en próximos ejercicios.
16-En cuanto al Chalet de País Valenciano, se hace una doble pregunta, a la pregunta de sí hay consignación en 2008, la respuesta es que sí, ya hay una partida que hace referencia al chalet por una cuantía de 207.060 € para su adecuación para consultorio médico y por otra parte, en cuanto a su uso posterior se comunica que el consultorio no ocupará la totalidad del chalet por lo que quedarán salas para servicio público.
AVANCE DE LOS PRESUPUESTOS 2008 DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA
A LA ATENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA Con motivo del Consejo de Participación Ciudadana del 13 de diciembre sobre presupuestos nos han surgido unas dudas, preguntas y sugerencias. En el Consejo existe un representante de la Junta de Barrio que pertenece a nuestra asociación pero no va a poder acudir. Creemos que la lectura de todos los escritos que les adjuntamos haría muy larga la sesión. Por lo tanto, les pedimos que nos contesten a las preguntas que puedan en el Consejo y mediante escrito las restantes. Seguramente alguna de ellas se haya tratado en el Consejo, pero agradeceríamos su contestación o bien el acta de las dos sesiones en que se han tratado los presupuestos. Rogamos pasen copia de los tres escritos a cada uno de los miembros del consejo para que tengan constancia de los mismos.
PRESUPUESTOS DE GASTOS 2008 POR CAPITULOS ¿A que se debe la subida de 1.737.289 euros en gastos de personal?
¿Tiene que ver el aumento de contratación de asesores del Partido Popular?
¿Se ha contratado también personal laboral interino por alguna causa?
En la sección de Recaudación se encuentran desbordados, según nos han comentado, por los miles de expedientes que existen por el tema de la Tasa de Basura, (datos erróneos. devoluciones, etc), ¿han previsto personal para eso en vez de tanto asesor? Está causando molestias a los vecinos.
PROYECTO PRESUPUESTO 2008 (ESTADO COMPARATIVO)- GASTOS
.-En todas las partidas existe la referencia 22799 y 22699 “Estudios y planificación” ,en 2007 existía una cantidad en todas ellas por un valor total de 1.433.009 euros. En 2008 no están. Contestan que en realidad se debe a una previsión por si no se ajusta el presupuesto de cada partida. ¿Se ha gastado en realidad esos 1.433.009 euros para ese fin? ¿Ha sobrado dinero?
.-Func. 3236: Agradecer que este año por fin exista una partida de cooperación y solidaridad. Compartir con los que lo necesitan es siempre loable. ¿Qué servicios se van a contratar en este apartado por un valor de 6ooo euros?
.- Func 4120: Hospitales y Centros de Salud En alquiler de inmuebles hay una subida de 4000 euros ¿Es de un solo local, de cual?
¿No saldría a cuenta comprarlo y pagar una hipoteca con ese importe si va a ser siempre así?
Hay una diferencia de 111.600 euros por contratar servicios en 2008 ¿Qué nuevos servicios se van a contratar en 2008?
.-Func. 4121: Servicio Asistencia Salud Hay una cantidad de 87.800 euros por contratar servicios en 2008 que en 2007 no estaba ¿Qué nuevos servicios se van a contratar en 2008?
.-Func. 4410: Abastecimiento de agua Los conceptos Mantenimiento de alcantarillado y Canón de saneamiento por un importe total de 616.300 euros, se dejan de pagar en 2008, ¿Qué es esto exactamente y por qué se deja de pagar?
.-Func. 4515: Ferias y Promociones Municipales Este concepto es nuevo en el 2008 y se dedican 103.000 euros. ¿A qué se van a dedicar exactamente este gasto?
.-Func. 4521: Actividades Festeras: En total se dedican 1.290.000 euros a este concepto. Partida casi tan importante como algo tan necesario como educación 1.580.000 euros o Urbanismo y arquitectura, 1.853.500 euros, Vías publicas, 1.802.662 euros o el Alumbrado y Jardines que entre las dos solo superan a la de fiesta en poco mas de 400.000euros. Y mucho mas cuantiosa que otras tan necesarias como las de empleo (882.145 euros), hospitales y sanidad, solo 239.000 euros, (aunque sea competencia de la Generalitat), Transportes, 1.206.000 euros.
¿No os parece un poco exagerado que se dedique tanto dinero a esta actividad con las necesidades actuales que tenemos en los barrios en conceptos como la educación, (ludotecas y guarderias municipales), la sanidad, (solo un centro de salud para todo el casco urbano), transportes, (un servicio que hace falta planificar de nuevo, con autobuses demasiado grandes y contaminantes), jardines y lugares de ocio, centros sociales inexistentes o pequeños, falta de aparcamiento, etc., etc.?
¿Por qué no está incluida la Falla Municipal y los gastos que la rodean en este apartado?
Con respecto a las cantidades de las tres asociaciones festivas: En Paterna existen 326 asociaciones inscritas, de las cuales 220 están actualizadas en el registro con un total de 24.280 personas asociadas. Como comparsas están registradas 26 incluyendo a la Federación de Intercomparsas y como fallas 20 incluyendo a la Junta Local Fallera.
Si tenemos en cuenta lo anterior para las tres Asociaciones festivas se dan lo siguiente: Actividad Fallera: 120.000 euros Intercomparsas: 110:000 euros Cristo de la Fe: 25.000 euros En total 255.000 euros para 47 asociaciones, con unas 5.000 personas,(22 si tenemos en cuenta que Intercomparsas no reparte el dinero entre las comparsas,).
Contrasta un poco con las cantidades que se dan al resto de asociaciones del municipio Culturales: 61.620 euros Acción social: 80.000 euros Juventud: 60.000 euros Participación Ciudadana: 10.000 euros Empleo y desarrollo local: 24.000 euros En total 235.620 euros o nada para 173 asociaciones, con unas 14.280 personas
(Los datos totales de Participación Ciudadana son 24.280 personas asociadas, pero Intercomparsas y Junta Local contabiliza los socios de las comparsas y fallas como número de socios)
El contraste también se da con las que realizan una labor social, vecinal, festiva o deportiva que no reciben nada o muy poco, muchas veces porque son capaces de autofinanciarse sin necesidad de acudir al fondo público que pagamos todos. Otras veces porque entienden que a pesar de hacer actos al público en ocasiones, o servir de espectáculo al resto de vecinos, su fin está orientado a sus asociados que son los que viven realmente mas profundamente sus acciones y no se basan en la primera parte, los actos públicos, para conseguir partidas presupuestarias del Ayuntamiento, pagando con cuotas, loterías u otras formas de financiación el total de sus gastos.
Quizás las asociaciones a que se destinan estas partidas presupuestarias son las que más “ruido” hacen en cuanto a los diversos actos internos que realizan, a movimiento social y periodístico, al menos dos de ellas, así como de participación ciudadana. Pero eso no debe hacer creer al Equipo de Gobierno que son las únicas que existen en el municipio y mucho menos no tener en cuenta las necesidades básicas del resto de vecinos de Paterna.
Creemos que cuando en Paterna podamos vivir como nos merecemos, con todos los servicios necesarios para tener una calidad de vida, es cuando se puede invertir más dinero para la fiesta, aunque esta la disfrute solo una parte de la sociedad paternera. La fiesta es efímera y la solución a los problemas actuales no.
Con la mitad de los 1.290.000 euros se podrían conseguir anualmente muchas mejoras sociales, educativas, sanitarias, recaudatorias, etc. Gastar dinero en cosas no tan necesarias es lo que puede producir que se tengan que poner tasas por servicios que los propios impuestos directos e indirectos deben cubrir.
.-Func. 7510: Turismo Existe una partida nueva por valor de 465.000 euros en Programación Anual de viajes de ocio. ¿Para qué y para quien se dedica esa programación? ¿Ha sido demanda por algún colectivo a que vaya dirigida? ¿No es posible pedir ayudas a los dos gobiernos o entidades privadas para realizarla?
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2008 POR CAPITULOS Existe una subida de 3.926.200 euros en Impuestos directos, suficiente para paliar la derogación de la Tasa de Basura.
¿Piensa devolver con esa subida parte de la tasa de basura del 2006 y 2007? Porque en vez de compensación en forma de rebaja impuestos parece todo lo contrario.
PROYECTO PRESUPUESTO-2008 (ESTADO COMPARATIVO)-INGRESOS
El IBI urbano y rústico ha subido en total 1.426.2oo euros en el 2008,
¿a qué es debido?
Multas: Se agradece por parte del vecino que se piense multar menos en el 2008, pero
¿En qué se basan y con que premisas se hace este cálculo cuando cada año aumenta la población y el parque automovilístico?
Aportaciones Empresas privadas: En el 2008 no hay previsto ingreso por esto, en 2007 existían 100.000euros
¿A qué se debe?
Venta cesiones urbanísticas: Se piensa ingresar por esto concepto 5.748.910 euros y en 2007 no existía
¿Qué es esto exactamente?
Prestamos: Ingresos para el 2008 de ¡¡¡12.330.217 euros!!! Mas el del 2007 de 2.500.000 euros
¿A qué se debe que nos tengamos que empeñar con tanta cantidad de dinero?
INVERSIONES PRESUPUESTO 2008 Adecuación biblioteca de Campamento
¿Qué se va hacer exactamente?
Primera fase ajardinamiento Parque Tiro Pichón
¿Qué es lo que va hacer y cuantas fases existen hasta que se termine?
El equipo de gobierno anterior prometió a la Junta de Barrio la habilitación de unas salas en en el Chalet que se está construyendo en Pais Valenciano, ante la falta de un centro social en Campamento. El actual alcalde estaba de acuerdo con la medida cuando estaba en la oposición.
En este presupuesto de inversiones no viene partida al respecto ¿Se van a habilitar?
En la cantidad que se destina a presupuestos participativos, 2.173.390 euros, que ha aumentado este año a un 30%, cosa que agradecemos, se dividen en dos cantidades, 1.534.041 y 639.349 euros
¿Por qué?
Finalmente queremos manifestar al Equipo de Gobierno nuestra enhorabuena por la elaboración de este avance del presupuesto del 2008, antes de que comience el año en que se va a aplicar. Hasta ahora no estábamos acostumbrados a esto. Seguramente, como se oyen críticas desde otras asociaciones y juntas de barrio, se podría haber hecho mejor y con más tiempo, pero los inicios siempre son difíciles y esperamos que tomen nota de dichas críticas para conseguir que los del año 2009 se puedan hacer antes.
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